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東留鎮2024年財政執行情況和2025年財政預算(草案)的報告
來源:東留鎮人民政府 時間:2024-12-31 11:29
 一、2024年預算財政執行情況

  2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年,是實施“十四五”規劃的攻堅之年。我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下、在鎮人大的監督下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深化拓展“深學爭優、敢為爭先、實干爭效”行動,大力調整經濟結構,積極培育新的經濟增長點,貫徹各項財政政策,嚴格執行年初預算指標,努力增收節支,積極協稅護稅,圓滿完成了年度預算目標,財政運行總體平衡。

  (一)2024年預算收支執行情況

  1.稅收收入完成情況

  2024年全鎮完成稅收收入(全口徑)656.19萬元,占預算91%。

  2.財力情況

  2024年 財政(力)收入總計5502.7萬元,比上年增加1642.26萬元,增長42.54 %,其中:縣財政轉移支付補助收入 5012.91萬元、上級部門補助收入294.86萬元、其他收入194.93 萬元。

  3.支出情況

  總支出5510.21萬元,比上年增加1649.77萬元,增長42.74%。其中:

 ?。?)按經濟支出科目分

  經常性支出1318.35萬元,比上年減少 271.89 萬元,增長-17.1 %,其中:工資福利支出782.15 萬元、對個人和家庭補助支出251.24萬元、商品和服務支出152.17萬元、其他支出132.79萬元。

  項目支出4191.86萬元,比上年增加1921.66萬元,增長84.65 %。其中農村綜合改革支出3305.72萬元、新福溪山洪溝防洪治理工程支出622萬元、贛江流域源頭(武平縣)水系水質提升及生態修復項目支出210.96萬元、其他支出53.18萬元。

 ?。?)按支出功能科目分

  一般公共服務支出1200.75萬元、公共安全支出10萬元、文化旅游體育與教育支出15萬、社會保障和就業支出14.73萬元、節能環保支出222.57萬元、城鄉社區支出7.76萬元、農林水支出3989.67萬元、交通運輸支出23萬元、 糧油物資儲備支出1萬元、災害防治及應急管理支出15萬元、其他支出10.73萬元。

  4.收支平衡情況

  當年財力5502.7萬元,加上上年結轉23.38萬元,財力總計5526.08萬元,減去財政支出 5510.21萬元及結轉下年支出15.87萬元,收支平衡。

  以上快報數在決算編制中可能還會有所調整,決算編制后再報鎮人大審批。

  (二)財政預算執行中的主要工作

  2024年,財政部門認真落實預算法及其實施條例,以及鎮人大有關決議要求和批準的預算,強化財政資源統籌,優化財政支出結構,全面實施預算績效管理,提高資金使用效率和財政管理水平,為我鎮經濟社會發展提供了有力財政保障。

  1.強化稅收征管,確保財政收入均衡入庫。

  一是強化稅源監控,對本鎮的各類工程項目,每付一筆工程款,都跟蹤落實和協調稅款入庫。二是強化聯動配合,加強和財政、稅務等部門的聯系溝通,建立信息共享和雙向反饋制度,及時掌握重點稅源戶的經濟動態。三是強化跟蹤服務。加強與重點稅源企業的聯系,不定期走訪企業,溝通情況,及時解決涉稅難題。四是加強稅法宣傳,努力提高納稅人的納稅意識,形成協稅護稅合力。

  2.壯大財源基礎,確保財政收入穩定增長。

  多措并舉加大招商引資的力度,做強做大鎮域經濟。充分發揮財政資金的引導作用,支持實體經濟發展,落實招商引資優惠政策,切實支持工業企業與建筑企業加快發展,促成飛地企業落戶,不斷拓寬財稅來源渠道,為財政持續增收奠定基礎。

  3.積極爭取資金,著力提升民生福祉水平。

  積極向上爭取資金,將新增財力著重用于保障和改善民生,不斷增強全鎮人民在共建共享發展中有更多獲得感、幸福感、安全感。進一步加大“三農”投入,認真落實兌現各項強農惠民政策,強化農業基礎設施建設,繼續實施村級公益事業建設“一事一議”財政獎補項目,2024年共實施8個村內道路硬化、路燈亮化、骨灰堂建設等項目,總投入91萬元,為改善農村基礎設施提供資金保障,有力推動了新農村建設。

  4.優化支出結構,著力提高資金使用效率。

  我鎮嚴格按照厲行節約,有保有壓的原則科學合理安排預算,大力壓減一般性支出,堅決壓縮行政開支,優先安排重點支出,加強財政支出預算分析管理,嚴格資金撥付程序,節約財政支出,提高資金使用效率。在年初預算壓減的基礎上,執行中對“三公”經費、會議費、培訓費、差旅費、政府采購費等進行再壓減。截至目前我鎮三公經費支出39.4萬元,比去年減少2.6萬元,降低6.2%。

  二、2025年財政預算收支計劃(草案)

  2025年年財政工作和預算編制,要全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署,堅持穩中求進工作總基調,按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規范透明、嚴格監管”的原則,根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求,公共財政預算收支擬作如下安排: 

  (一)收支計劃安排

  1.稅收收入預算安排

  預計2025年全鎮完成稅收收入(全口徑)682.44萬元,比上年增加26.25萬元,增長4%。

  2.財力情況

  預計2025財政(力)收入總計5747萬元,比上年增加244.3萬元,增長4 .4%,其中:縣財政轉移支付補助收入5235萬元、上級部門補助收入291 萬元、其他收入    221萬元。

  3.支出情況

  預計2025年財政支出5714萬元,比上年增加203.79萬元,增長3.7%,其中:

 ?。?)按經濟支出科目分

  經常性支出1358萬元,比上年增加39.65萬元,增長3.01 %,其中:工資福利支出789 萬元、對個人和家庭補助支出268萬元、商品和服務支出156萬元、其他支出145萬元。

  項目支出4356萬元,比上年增加107.1萬元,增長3.75%,其中:農村綜合改革支出2866萬元、其他支出95萬元。

  (2)按支出功能科目分

  一般公共服務支出1213萬元、公共安全支出8萬元、文化旅游體育與教育支出10萬、社會保障和就業支出19萬元、節能環保支出50萬元、城鄉社區支出8萬元、農林水支出4351萬元、交通運輸支出25萬元、 糧油物資儲備支出1萬元、災害防治及應急管理支出15萬元、其他支出14萬元。

  (二)2025年財政主要工作任務 

  2025年是“十四五”規劃收官之年,是承前啟后謀劃“十五五”發展的關鍵之年,我們要按照鎮人民代表大會確定的工作目標和工作重點,團結奮進,銳意進取,圓滿完成全年財政預算收支任務,實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面工作: 

  1.努力培植財源,確保收入持續增長

  圍繞全年財政收入目標,把培植財源工作放在重要位置,努力保持財政收入平穩增長。一是主動出擊,創新思維招商。通過“走出去”、“請進來”招商,多方匯聚企業投資信息,并做好企業跟蹤對接洽談,吸引縣內外客商投資興業,興旺基礎性財稅源。二是加強財稅部門的協調。抓好重點企業、重點稅源的稅收征管,強化稅收精細化管理,加強收入監控和執行情況分析,不斷提高收入質量。三是積極向上爭取資金。加大“跑市進省”力度,力求上級部門的支持和政策傾斜,爭取更多的項目和資金,同時做好已申報項目的跟蹤匯報和對接落實工作。

  2.突出民生建設,促進社會和諧發展

  一是將新增財力著重用于保障和改善民生,加大對教育、文化、衛生、社會保障等方面的投入,不斷增強全鎮人民在共建共享發展中有更多獲得感、幸福感、安全感。二是進一步加大“三農”投入,大力支持芙蓉李、富貴籽等特色產業發展,提高農民生產收入水平。三是繼續實施村級公益事業建設“一事一議”財政獎補項目,著力改善農村基礎設施。

  3.嚴格財務管理,提高財政管理水平

  一是堅持嚴把關口、過“緊日子”的要求。加強財務管理,認真按照相關規章制度安排各項支出,優先安排重點支出,不擠占挪用???,堅持定期和不定期檢查和督查財政工作的正常運轉,堅持做到撥款有預算,支出有計劃。二是建立預算執行分析制度,嚴格控制預算,合理把握支出進度,有效規范支出行為,提升預算管理的科學化、精細化水平,增強預算執行的嚴肅性和有效性。三是增強財政管理的透明度,重點推進“三公”經費和行政經費支出公開,做到公開透明。嚴格控制一般性行政支出,對公務購車用車、公務接待費用、出國出境等“三公”經費實行嚴格把控,壓縮行政運行成本。

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