一、2024年財政預算執行情況
2024年,在鎮黨委、政府的正確領導下,在鎮人大的監督和支持下,我鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的二十大精神,緊緊圍繞年初確定的目標任務,不斷優化收支結構,加強財政管理,提高資金使用效益,為全鎮經濟社會持續健康發展提供了有力保障。在確保我鎮工資發放、機關運轉、重點項目支出、鄉村振興建設、惠農補貼、社會保障等各項事業發展方面發揮了積極作用,全鎮財政運行總體良好,較好地完成了年度收支任務。
(一)2024年預算收支執行情況
1.預計收入完成情況:2024年收入總計3473.73萬元,比上年5994.04萬元減少了2520.31萬元(主要原因為百把寨水庫工程今年支出減少,民政辦相關補貼由上級直接發放),降幅42.05%。其中:
?。?)預計稅收收入完成678.64萬元,其中:
①2024年工商稅預計(1-11月份)完成稅收收入(全口徑)585.6萬元,占全年預算收入任務890萬元的65.76%,比上年同期692.15萬元同比減幅15.4%,稅收分成情況預計“飛地企業”和建筑業合計分成108.11萬元,與上年同期157.82萬元減幅49.71萬元,同比減幅31.5%。
?、?024年煙葉稅完成93.04萬元,比去年減少了1.07萬元,與上年同比減幅1.14%,其中:鎮級分成13.42萬元,村級7.43萬元;土地流轉種植大戶9.01萬元;風機電機技改1.4萬元;煙農18.61萬元。
?。?)預計上級財政部門補助收入927.49萬元。其中:①財政轉移支付補助收入846.49萬元;②農村公益事業財政獎補81萬元;比上年財政獎補資金110萬元減少了29萬元。
?。?)預計上級專項(項目資金)補助1717.3萬元,其中:向上爭取資金1281萬元(詳見附表1);百把水庫工程征遷款436.3萬元。
?。?)預計扶貧專項資金補助48.5萬元。
(5)預計其他收入101.8萬元。
2.支出完成情況:
?。?)預計稅收分成支出678.64萬元,其中:
?、兕A計上解支出(1-11月份)585.6萬元,主要指(全口徑)工商稅收。
?、陬A計煙葉稅分成支出93.04萬元,其中:縣級43.17萬元,鎮級13.42萬元、村級7.43萬元、煙農18.61萬元、風機電機技改及土地流轉大戶10.41萬元。
?。?)預計轉移支付補助支出927.49萬元。
?、兕A計基本支出657.46萬元,其中:經常性支出422.06萬元(在職人員工資378.66萬元、勞務派遣32.78萬元、遺屬補助10.62萬元);村級主干及六大員235.4萬元。
?、陬A計行政運行(項目)支出:189.03萬元,其中:運轉經費補助支出44.94萬元;公務員(含參公人員)車改補貼支出14.35萬元;村級黨建辦公經費支出36.7萬元;稅收分成支出93.04萬元。
?、坜r村公益事業一事一議財政獎補81萬元。
?。?)預計上級專項資金補助支出1717.3萬元。①向上爭取資金支出1281萬元(詳見附表1);②武平縣百把寨水庫工程支出436.3萬元,其中已支出土地征遷款432.3萬元,已支出房屋征遷款4萬元。
?。?)預計扶貧專項資金支出48.5萬元。其中:①激勵性項目及產業發展補助32.5萬元;②生活困難人員臨時救助16萬元。
?。?)預計其他支出101.8萬元,其中:①農村環境綜合整治(垃圾處理)83.13萬元;②工會經費15.67萬元;③政府采購支出3萬元。
以上預計收支情況將在決算編制中會有所調整,待決算完成后再向鎮人大報告。
(二)財政預算執行主要成效
1.著力穩定收入,發揮財政資金效益。充分整合財政資源,大力提質增效,落實積極財政政策。堅持把完成財政收支預算作為首要任務,分析全鎮經濟運行情況,不定期走訪企業,研究企業稅收變化趨勢,增強組織收入預見性和主動性,充分挖掘財稅增收潛力,積極加強部門之間協調配合,建立好部門關系,杜絕稅收漏洞,切實做到應收盡收。堅持履行節約,嚴格控制一般性支出,加強政府采購規范運作,充分發揮財政資金使用效益。
2.優化支出結構,提高民生保障水平。科學規范整合財政涉農資金,充分發揮財政資金使用效益。在財政資金保障有力地情況下,有序地開展了我鎮鄉村振興、等各項工作,充分發揮了財政融資平臺的作用,為我鎮打好鄉村振興等各項工作發揮積極作用。
3.履行勤儉節約,提高資金運行效率。履行勤儉節約,規范資金收支制度,不斷強化預算約束力,堅決執行上級要求,履行勤儉節約,嚴控“三公”經費報支審核和各種消耗性,福利性支出。積極應對財政金融政策,有效盤活存量資金,大力壓縮一般性支出,預計2024年1-11月我鎮“三公”經費支出16.84萬元比上年19.23萬元下降12.43%,其中:公務車購置及運行費支出9.02萬元、公務接待費支出7.82萬元。
4.做好惠民服務,財政惠及百姓民生。2024年我鎮積極向上爭取財政獎補資金,并組織實施項目村“一事一議”財政獎補工作。根據武財農〔2024〕19號文件精神,第一批農村公益事業建設財政獎補項目有5個村,分別是孔廈村、田背村、中湍村、龍歸礤村、瑞湖村,計劃財政獎補資金61萬元。根據武財農〔2024〕33號文件精神,第二批農村公益事業建設財政獎補項目有2個村,分別是唐屋村、昭信村,計劃財政獎補資金20萬元,全年共計7個項目累計財政獎補資金81萬元,比上年財政獎補資金110萬元減少了29萬元,減幅26.37%。
二、2025年財政預算收支計劃(草案)
2025年財政預算編制工作,重點突出堅持穩中求進工作總基調,按照“量力而行、積極而為、保障基本、支持重點、規范透明、嚴格監管”的原則,圍繞我鎮經濟社會健康發展的新格局、新要求;公共財政預算收支擬作如下安排:
?。ㄒ唬?b>收入計劃預計財政收入3758萬元
1.稅收收入709萬元
?、兕A計2025年稅收收入任務(全口徑)615萬元(按縣財政局下達指標為準)比上年增加29.4萬元增長5%;②預計煙葉稅完成94萬元與上年基本持平。
2.預計上級部門補助收入1000萬元,主要指基本支出及行政運行等補助收入。
3.計劃爭取上級專項資金補助1800萬元。
4.預計其他收入249萬元。
(二)支出計劃預算安排
2025年預計財政支出3758萬元,比上年3473.73萬元(除去百把寨項目)增加284.27萬元,增長8.2%,其中:
?。?)上解支出709萬元。
?。?)上級部門補助支出1000萬元。主要指基本支出、行政運行及重點項目支出等。
?。?)計劃爭取上級專項資金補助支出1800萬元。
(4)其他支出249萬元。預算安排如下:①安全生產經費(含食品、藥品安全、消防安全、交通安全)10萬元;②人大工作經費7萬元;③教育投入10萬元;④政府采購15萬元;⑤林長制經費(含森林防火經費)10萬元;⑥“兩違整治”、耕地保護經費30萬元;⑦工會經費30萬元;⑧團婦經費2萬元;;⑨綜治平安建設經費15萬元;⑩農副產品宣傳推介費30萬元;?招商引資工作經費20萬元;?科普活動(宣傳)經費5萬元;?黨建經費(黨建辦、紀檢組織、宣傳統戰)20萬元;?定額公用經費和運轉體制補助45萬元。
(三)2025年財政主要工作
2025年,我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,堅持以政領財、以財鋪政,堅持與時俱進、科學理財,堅持艱苦奮斗、勤儉節約,堅持穩字當頭、穩中求進,堅持統籌兼顧、綜合平衡,扎實推進我鎮經濟建設。繼續實施積極穩健的財政政策,有效防范化解重大經濟金融風險,堅持穩增長、調結構、惠民生、保穩定的工作要求,齊心協力,統籌謀劃我鎮經濟平穩協調穩健發展。
1.堅持科學理財,抓好財源建設,促進財政收入持續健康發展。積極擴寬稅源,努力實現今年財政收入比上年有所增長,主要謀劃打造最優營商環境,吸引更多的外出企業成功人士返鄉創業,帶動更多群眾致富,充分發揮我鎮的區位優勢和資源優勢,重點支持“飛地企業”、林下經濟、農林產品加工、現代農業以及旅游服務等產業的發展,積極培育電商物流等新興產業,推進科技創新,積極向上爭取項目資金,確保完成預定收入任務。
2.堅持財政為民,惠及百姓民生,進一步加大“三農”資金的投入,大力支持優勢特色產業發展。加大對教育、文化衛生、綜合治理、交通安全、精神文明建設、農村人居環境整治、社會保障等惠及民生項目方面的投入,充分發揮財政資金的使用效益,引導和帶動更多的資金補齊民生事業短板。著力夯實農業農村基礎結構性調整,加大糧食生產補助和政策支持力度,深化農業供給側結構性改革,提升農業農村基礎設施建設,科學規劃、合理分配,健全統一規范透明的財政轉移支付制度。
3.堅持預算執行,嚴格績效管理,逐步建立預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋的預算績效管理模式,統一財政專戶管理,加強財政資金的使用和安全監督,構建財政資金風險防控機制,夯實預算管理基礎性工作。
4.堅持公開透明,完善資金統籌,制定合理規范科學準確的財政資金分配關系,提高預算編制的科學性和公開公平性。穩步推進預算公開,實現質的有效提升和量的合理增長,增強財政資金管理的透明度。
5.堅持隊伍建設,加強服務管理,努力把財政隊伍建設成依法行政、依法理財、業務精、作風正、高效廉潔的財政隊伍,堅決貫徹落實黨的二十大精神,執行黨的基本路線、方針政策,緊緊圍繞經濟建設為中心,加強思想建設、作風建設、反腐倡廉建設和制度建設,促進財政干部勤政廉潔,努力提升財政干部的服務意識和開拓精神,形成凝心聚力、團結拼搏、干事創業的良好氛圍。


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