1.稅收收入完成情況
據快報數統計(以下2024年收支均以快報數統計),2024年全鎮飛地工業、建筑業稅收收入可完成 1662.03萬元,完成預算 103.49 %,比上年增加34.08萬元,同比增長2.09 %。煙葉稅 138.95萬元,完成預算 100 %,比上年增加 2.49萬元,同比增長 1.82 %。
2.財力情況
2024年財政收入總計2108萬元,比上年增加94萬元,增長4.66%,其中:縣財政轉移支付補助收入1665萬元、上級部門補助收入443萬元。
3.支出情況
(1)按經濟支出科目分
經常性支出1070萬元,比上年增加50萬元,比增4.9%,項目支出1038萬元,比上年增加44萬元,增長4.42 %。
(2)按支出功能科目分
一般公共服務支出1045萬元、文化體育與傳媒支出48萬元、社會保障和就業支出30萬元、醫療衛生支出40萬元、節能環保支出22萬元、城鄉社區支出48萬元、農林水支出 704萬元、其他支出171萬元。
4.平衡情況
當年財政收入2108萬元,財力總計2108萬元,減去財政支出2108萬元收支平衡。
以上數據在決算編制中可能還會有所調整,決算編制后再報鎮人大審批。
(二)財政預算執行中的主要工作
2024年財政運行情況良好,克服經濟下行壓力加大及新冠疫情的影響,實現了當年收支平衡,全鎮經濟進入良好的發展軌道,中央及省、市、縣的各項方針政策得到全面貫徹落實,財政支農惠農政策得到進一步完善,產業結構進一步優化,農民生活水平進一步提高,社會各項事業取得較好的發展。這是鎮黨委、政府的正確領導和全鎮人民以及各部門、各單位共同努力的結果。2024年,我們主要做了以下幾方面工作:
1.強化征管,積極組織財政收入。一是加強稅法宣傳,努力提高納稅人的納稅意識,形成協稅護稅合力。二是和稅務部門密切配合,深入實地,調查研究,并定期召開協稅護稅會議,針對碰到的問題及時研究解決。三是在征收工作中堅持實事求是,依法治稅,依率計征,做到應收盡收,確保稅款及時足額入庫,切實做到稅收應收盡收。
2.培植財源,夯實財政收入基礎。一是為項目落地提供強有力的保障。深入開展“進企業、送服務,解難題、促增長”活動,幫助工業企業排憂解難。今年“飛地”工業及引進建筑業稅收收入1662.03萬元,排名全縣前列,增強財源發展后勁,確保了財政收入基礎牢靠。二是繼續大力發展烤煙生產,優化農業產業結構,促進農村經濟發展,既增加財政收入,又實現農民增收,全年烤煙種植961畝,實現稅收收入 138.95萬元。三是積極向上爭取資金,做活政策性財源,抓住國家”擴大內需促增長“的重大機遇,認真研究上級出臺的專項扶持政策,積極幫助做好項目申報、立項、建設、加強項目庫建設,爭取更多項目擠進上級資金支持盤子,預計全年向上爭取資金總額達1211萬元,四是加大招商引資力度,通過項目引進,進一步推進我鎮大宗稅源的培植,財源基礎逐步夯實,為財政收入的增加提供了堅強保障。
3.落實政策,為鄉村振興服務。認真貫徹落實各項強農惠農政策,把群眾迫切需求,反映強烈、利益直接的項目列入 4個村的“一事一議”重點工作來抓,通過實施4個村內道路硬化、美麗鄉村建設等項目,爭取“一事一議”項目財政獎補資金 52萬元,為改善農村基礎設施提供資金保障,有力推動了鄉村振興。農民得實惠,政府得民心,把改革和發展的成果惠及到每一位農民。
4.加強監管,提高資金使用效益。一是健全預算資金、專項資金的分配、撥付、使用、監督檢查等管理制度,嚴格預算約束和執行,加強對項目事前、事中、事后全過程績效跟蹤,切實做好資金績效管理工作;二是堅持厲行節約,勤儉辦一切事業,規范支出管理,堅決執行中央關于改進工作作風、密切聯系群眾的中央八項規定精神,嚴格遵守廉潔從政有關規定,嚴格控制“三公”經費支出,2024比2022年“三公”經費支出下降 5 %;三是嚴格票據管理和使用,切實做到嚴肅財經紀律,有效抑制了違紀現象發生。
二、2025年財政預算草案
2025年財政工作和預算編制,我們將按照中央、省、市、縣經濟工作會議要求,全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署,堅持穩中求進工作總基調,按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規范透明、嚴格監管”的原則,根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求,財政預算收支擬作如下安排:
(一)收支計劃安排
1. 稅收收入預算安排
預計2025年全鎮飛地工業、建筑業稅收收入1711.89萬元,比上年增加49.86萬元,同比增長 3 %。煙葉稅 138.95 萬元和上年持平。
2.財力情況
預計2025財政收入總計2171萬元,比上年增加63萬元,增長3 %,其中:縣財政轉移支付補助收入1714萬元,上級部門補助收入457萬元。
3.支出情況
預計2025年財政支出2171萬元,比上年增加 63萬元,增長3%,其中:
(1)按經濟支出科目分
經常性支出1115萬元,比上年增加59萬元,增長5.58%;項目支出1056萬元,比上年增加 38萬元,增長3.73%。
(2)按支出功能科目分
(一)一般公共服務支出227萬元(其中黨建支出30萬元、人大支出8萬元、政協工委支出5萬元、團委經費支出3萬元、婦聯經費支出5萬元、教育經費支出25萬元、關工委支出6萬元、普法支出10萬元、宗教工作經費支出10萬元、工會支出18萬元、科普經費10萬元、創城支出40萬元、宣傳經費支出30萬元、新時代文明實踐所站建設支出30萬元)、(二)公共安全支出115萬元(其中武裝支出10萬元、禁毒反電詐支出15萬元、道路交通安全支出10萬元、綜治支出30萬元、食品(藥品)安全支出20萬元、醫療衛生支出30萬元)、(三)文化體育與傳媒支出150萬元、(四)節能環保支出40萬元、(五)農林水支出767萬元(其中河長制工作80萬元、應急管理支出30萬元)、(六)災害防治及應急管理支出50萬元、(七)鄉村振興支出762萬元、(八)其他支出60萬元(其中農副產品推介經費30萬元)。
4.平衡情況
當年財政收入2171萬元,財力總計2171萬元,減去財政支出2171萬元,收支平衡。
(二)2025年財政主要工作任務
2025年是我們將按照鎮人民代表大會確定的工作目標和工作重點,團結奮進,銳意進取,圓滿完成全年財政預算收支任務,實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面工作:
1.努力挖掘稅源,確保完成收入任務。加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究,密切關注財稅改革動態,及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響,牢牢掌握組織收入工作的主動權,確保稅源不流失。鼓勵支持外商投資企業在中山或三大工業園區落戶等方式培育新企業落戶中山進行納稅申報,大力發展建筑業,培植財源新增長點。同時,持續做好烤煙生產工作,促進稅收增長、農業增效、農民增收。
2.突出保障民生投入點,努力增進民生福祉。以保障和改善民生為工作導向,將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。一是重點圍繞鄉村振興,加大“三農”投入,扎實推進高標準農田建設,保障和推進農業生產與發展,開展“一事一議”財政獎補,改善農村生產生活條件;二是支持生態環保建設,爭取整合各項資金做好美麗鄉村、宜居環境、農村基礎設施改善,搞好集鎮建設,做好集鎮環境整治;三是加大公共服務領域投入,切實做到按上級要求完成好養老保險、醫療、公共衛生,扶貧等服務工作。
3.突出科學管理,重點加強預算執行力度。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標,統籌各方面資金,集中財力辦大事,重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。二是加強動態監督管理。加強財政預算管理,建立預算執行動態臺賬,繼續深化政府及各部門的財務管理,嚴格執行機關內部各項管理制度,增強財政支出的規范性和實效性;嚴格厲行節約,反對鋪張浪費,按照公用經費支出“零增長”的要求,嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強項目資金管理。統一核算,統一監管,提高項目實施效果,確保資金安全、規范、高效運行。
4.提高素質,改進作風,增強服務發展能力。要以提高政治、業務水平為核心,增強財政工作活力,積極探索新形勢下的理財方式;要樹立大局觀念,增強服務意識,當好家、理好財;要強化廉政建設,始終保持艱苦奮斗的作風,扎實推進懲防腐敗體系建設;要繼續在培植財源、支持項目建設、扶持三農發展、保障民生、監督管理等方面下功夫,不斷提高財政干部的依法行政、依法理財水平。


閩公安網備:35082402000101

