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2022年度武平縣決算相關重要事項說明
時間:2023-09-12 16:07
 2022年度武平縣決算相關重要事項說明

、武平縣支出決算說明

2022年度武平縣一般公共預算支出數決算數為296198萬元,比2021年度決算數增加20659萬元,增長7.5%。具體情況如下:

(一)一般公共服務支出科目34692萬元,較上年增加10981萬元,增長46.3%。

1.人大事務科目732萬元,較上年增加193萬元,增長35.8%。

2.政協事務科目708萬元,較上年增加253萬元,增長55.6 %。

3.政府辦公廳(室)及相關機構事務科目17485萬元,較上年增加10133萬元,增長137.8%。

4.發展與改革事務科目1169萬元,較上年增加318萬元,增長 37.4%。

5.統計信息事務科目731萬元,較上年增加139萬元,增長23.5%。

6.財政事務科目1978萬元,較上年增加374萬元,增長23.3%。

7.審計事務科目449萬元,較上年減少5萬元,下降1.1 %。

8.紀檢監察事務科目1858萬元,較上年增加678萬元,增長57.5%。

9.商貿事務科目2060萬元,較上年增加115萬元,增長5.9%。

10.民族事務科目2萬元,較上年增加2萬元,增長100%。

11.港澳臺僑事務科目13萬元,較上年增加1萬元,增長8.3%。

12.檔案事務科目169萬元,較上年增加14萬元,增長9.0%。

13.民主黨派及工商聯事務科目124萬元,較上年增加18萬元,增長17.0%。

14.群眾團體事務科目812萬元,較上年減少135萬元,下降14.3%。

15.黨委辦公廳(室)及相關機構事務科目2024萬元,較上年增加13萬元,增長0.6%。

16.組織事務科目575萬元,較上年減少908萬元,下降61.2%。

17.宣傳事務科目812萬元,較上年減少27萬元,下降3.2%。

18.統戰事務科目282萬元,較上年減少8萬元,下降2.8%。

19.其他共產黨事務支出科目780萬元,較上年減少201萬元,下降20.5%。

20.市場監督管理事務科目1919萬元,較上年增加22萬元,增長1.2%。

21.其他一般公共服務支出(款)科目10萬元,較上年增加10萬元,增長100%。

(二)國防支出科目335萬元,較上年增加325萬元,增長3250%。

1.國防動員科目335,較上年增加325萬元,增長3250%。主要是上級專款人民防空支出增加325萬元。

公共安全支出科目13612萬元,較上年增加3126萬元,增長 29.8%。

1.武裝警察科目59萬元,較上年增加33萬元,增長126.9%。

2.公安科目11806萬元,較上年增加3242萬元,增長37.9%。

3.檢察科目80萬元,較上年減少235萬元,下降74.6%。

4.法院科目129萬元,較上年減少25萬元,下降16.2%。

5.司法科目1167萬元,較上年增加252萬元,增長27.5%。

6.其他公共安全支出371萬元,較上年減少141萬元,下降27.5%。

教育支出科目69525萬元,較上年增加7793萬元,增長 52.6%。

1.教育管理事務科目1245萬元,較上年減少2596萬元,下降67.6%。

2.普通教育科目59616萬元,較上年增加7187萬元,增長13.7%。

3.職業教育科目2554萬元,較上年增加452萬元,增長21.5%。

4.廣播電視教育科目160萬元,較上年增加52萬元,增長48.1%。

5.特殊教育科目612萬元,較上年增加141萬元,增長29.9%。

6.進修及培訓科目1294萬元,較上年增加19萬元,增長1.5%。

7.教育費附加安排的支出科目1111萬元,較上年增655萬元,增長143.6%。

8.其他教育支出科目2933萬元,較上年增加1883萬元,增長179.3%。

科學技術支出科目7807萬元,較上年增加1101萬元,增長16.4%。

1.應用研究科目4萬元,較上年增加2萬元,增長100%。

2.技術研究與開發科目988萬元,較上年增加958萬元,增長3193.3%。

3.科學技術普及科目382萬元,較上年增加382萬元,增長119.5。

4.其他科學技術支出科目6433萬元,較上年增加23萬元,增長0.4%。

文化旅游體育與傳媒支出科目6345萬元,較上年減少3081萬元,下降32.7%。

1.文化和旅游科目3908萬元,較上年減少3272萬元,下降45.6%。

2.文物科目776萬元,較上年增加217萬元,增長38.8%。

3.體育科目403萬元,較上年增加147萬元,增長57.4%。

5.廣播電視科目655萬元,較上年增加193萬元,增長16.5%。

6.其他文化體育與傳媒支出科目603萬元,較上年減少266萬元,下降30.6%。

社會保障和就業支出科目47233萬元,較上年增加6082萬元,增長14.8%。

1.人力資源和社會保障管理事務科目1665萬元,較上年增加266萬元,增長19.0%。

2.民政管理事務科目1448萬元,較上年減少568萬元,下降28.2%。

3.行政事業單位養老科目16029萬元,較上年增加2664萬元,增長19.9%。

4.就業補助科目1382萬元,較上年增加145萬元,增長11.7%。

5.撫恤科目2497萬元,較上年增加315萬元,增長14.4%。

6.退役安置科目170萬元,較上年增加44萬元,增長34.9%。

7.社會福利科目878萬元,較上年減少445萬元,下降33.6%。

8.殘疾人事業科目2133萬元,較上年減少834萬元,下降64.2%。

9.紅十字事業科目57萬元,較上年增加19萬元,增長50.0%。

10.最低生活保障科目1433萬元,較上年減少2281萬元,下降61.4%。

11.臨時救助科目19萬元,較上年減少416萬元,下降95.6%。

12.特困人員救助供養科目555萬元,較上年減少1134萬元,下降67.1%。

13.財政對基本養老保險基金的補助科目13126萬元,較上年增加1285萬元,增長10.9%。

14. 退役軍人管理實務科目249萬元,較上年增加21萬元,增長9.2%。

15. 財政代繳社會保險費科目125萬元,較上年增加5萬元,增長4.2%。

16.其他社會保障和就業支出科目5467萬元,較上年增加5328萬元,增長3883%。

醫療衛生與計劃生育支出科目14576萬元,較上年增加3103元,增長27.0%。

1.衛生健康管理實務科目726萬元,較上年減少402萬元,下降35.6%。

2.公立醫院科目2049萬元,較上年增加650萬元,增長46.5%。

3.基層醫療衛生機構科目4722萬元,較上年增加1010萬元,增長27.3%。

4.公共衛生科目4637萬元,較上年增加1093萬元,增長30.8%。

5.中醫藥科目15萬元,較上年減少7萬元,下降31.8%。

6.計劃生育事務科目1240萬元,較上年增加538萬元,增長76.6%。

8.優撫對象醫療科目支出28萬元,較上年減少36萬元,下降56.3%。

9.醫療保障管理事務科目35萬元,較上年增加38萬元增長52.1%。

10.其他衛生健康支出科目1124萬元,較上年增加292萬元,增長35.1%。

節能環保支出科目9612萬元,較上年增加2909萬元,增長43.4%。

1.環境保護管理事務科目123萬元,較上年減少7萬元,下降5.4%。

2.污染防治科目7876萬元,較上年增加3300萬元,增長72.1%。

3.自然生態保護科目670萬元,較上年增加655萬元,增長4366%。

4.能源節約利用科目84萬元,較上年減少25萬元,下降22.9%。

5.其他節能環保支出科目859萬元,較上年減少559萬元,下降39.4%。

城鄉社區支出科目10147萬元,較上年減少10530萬元,下降50.9%。

1.城鄉社區管理事務科目2560萬元,較上年增加509萬元,增長24.8%。

2.城鄉社區規劃與管理科目600萬元,較上年增加249萬元,增長70.9%。

3.城鄉社區公共設施362萬元,較上年增加362萬元,增長100%。

4.城鄉社區環境衛生科目1195萬元,較上年增加780萬元,增長188.0%。

5.建設市場管理與監督科目164萬元,較上年增加21萬元,增長14.7%。

6.其他城鄉社區支出科目5266萬元,較上年減少12451萬元,下降70.3%。

(十農林水支出科目49331萬元,較上年增加719萬元,增長1.5%。

1.農業農村科目14893萬元,較上年減少1517萬元,下降9.2%。

2.林業和草原科目7308萬元,較上年減少2133萬元,下降22.6%。

3.水利科目9767萬元,較上年增加4744萬元,增長94.4%。

4.鞏固脫貧銜接鄉村振興科目11769萬元,較上年減少362萬元,下降3.0%。

5.農村綜合改革科目5305萬元,較上年增加157萬元,增長3.0%。

6.普惠金融發展支出科目156萬元,較上年減少303萬元,下降66%。

7.其他農林水支出(款)133萬元,較上年增加133萬元,增長100%。

(十交通運輸支出科目7698萬元,較上年減少7877萬元,下降50.6%。

1.公路水路運輸科目4139萬元,較上年減少9524萬元,下降69.7%。

2.鐵路運輸科目106萬元,較上年增加10萬元,增長10.4%。

3.民用航空運輸科目237萬元,較上年增加237萬元,增長100%。

4.車輛購置稅支出科目2820萬元,較上年增加2580萬元,增長1075%。

5.其他交通運輸支出科目396萬元,較上年減少921萬元,下降69.9%。

(十資源勘探信息等支出科目2951萬元,較上年增加2194萬元,增長289.8%。

1.支持中小企業發展和管理科目1963萬元,較上年增加1263萬元,增長180.4%。

2.其他資源勘探信息等支出科目988萬元,較上年增加931萬元,增長1633.3%。

(十商業服務業等支出科目1714萬元,較上年增加192萬元,增長12.6%。

1.商業流通事務科目481萬元,較上年減少387萬元,下降44.6%。

2.涉外發展服務支出科目693萬元,較上年增加456萬元,增長192.4%。

3.其他商業服務業等支出科目540萬元,較上年增加123萬元,增長29.5%。

(十金融支出科目442萬元,較上年增加317萬元增長253.6%。

1.金融發展支出科目332元,較上年增加332萬元,增長100%。

2.其他金融支出科目110萬元,較上年減少5萬元,下降4.3%。

(十自然資源海洋氣象等支出科目2875萬元,較上年增加177萬元,增長6.6%。

1.自然資源事務科目2809萬元,較上年增加194萬元,增長7.4%。

2.氣象事務科目66萬元,較上年減少17萬元,下降20.5%。

(十)住房保障支出科目595萬元,較上年增加406萬元,增長214.8%。

1.保障性安居工程支出科目583萬元,較上年增加394萬元,增長208.5%。

2.城鄉社區住宅支出科目12萬元較上年增加12萬元,增長100%。

 (十)糧油物資儲備支出科目89萬元,較上年減少473萬元,下降84.2%。

1.糧油事務科目89萬元,較上年減少473萬元,下降84.2%。

(十)災害防治及應急管理支出4536萬元,上年增加2801萬元,增長161.4%。

1.應急管理事務科目821萬元,較上年減少149萬元,下降15.4%。

2.消防事務科目848萬元,較上年增加550萬元,增長184.6%。

3.礦山安全科目117萬元,較上年減少19萬元,下降19.4%。

4.自然災害防治科目315萬元,較上年增加11萬元,增長3.6%。

5. 自然災害救災及恢復重建支出科目2357萬元,較上年增加2345萬元,增長19541.7%。

6.其他災害防治及應急管理支出(款)科目78萬元,較上年增加78萬元,增長100%。

(二十)其他支出(類)科目232萬元,較上年減少43萬元,下降15.6%。

(二十)債務付息支出科目11803萬元,較上年增加435萬元,增長3.8%。

 (二十)債務發行費用支出科目48萬元,較上年增加2萬元,增長4.3%。 

二、財政轉移支付收入情況    

2022年武平縣收到稅收返還和轉移支付決收入244098萬元,比上年增加45897萬元,增長23.2%,具體情況如下:

(一)返還性收入

2022年武平收到稅收返還決算為4961萬元,與上年持平,具體情況如下:

1.所得稅基數返還決算數1264萬元,與上年一樣。

2.成品油稅費改革稅收返還收入291萬元,與上年一樣。

3. 增值稅稅收返還收入1878萬元,與上年一樣。

4.消費稅稅收返還收入181萬元,與上年一樣。

5.增值稅“五五分享”稅收返還收入1347萬元,與上年一樣。

(二)一般性轉移支付收入

2022年度武平縣收到一般轉移支付決算數為196883萬元,較上年增加31598萬元,增加19.1%,具體情況如下:

1.均衡性轉移支付收入36949萬元,較上年增加1313萬元,增長3.7%。

2.縣級基本財力保障機制獎補資金收入22733萬元,較上年增加284萬元,增長1.3%。

3.結算補助收入1176萬元,較上年減少455萬元,下降27.9%。

4.重點生態功能區轉移支付收入6752萬元,較上年減少3680萬元,下降35.3%。

5.革命老區轉移支付收入4682萬元,較上年增加382萬元,增長8.9%。

6.欠發達地區轉移支付收入8610元,較上年減少417萬元,下降4.6%。

7. 一般公共服務共同財政事權轉移支付收入0萬元,較上年減少49萬元,下降100%。

8.公共安全共同財政事權轉移支付收入 1611萬元,較上年增加97萬元,增長6.4%。

9.教育共同財政事權轉移支付收入 7804萬元,較上年減少790萬元,下降9.2%。

10.科學技術共同財政事權轉移支付收入362萬元,較上年減少2萬元,下降0.5%。

11.文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入1713萬元,較上年增加577萬元,增長50.8%。

12.社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入 20846萬元,較上年增加1440萬元,增長7.4%。

13.醫療衛生共同財政事權轉移支付收入5072萬元,較上年增加814萬元,增長19.1%。

14.節能環保共同財政事權轉移支付收入2015萬元,較上年增加1536萬元,增長320.7%。

15.農林水共同財政事權轉移支付收入37522萬元,較上年增加7431萬元,增長24.7%。

16.交通運輸共同財政事權轉移支付收入 9685萬元,較上年增加5029萬元,下增長108.0%。

17.自然資源海洋氣象等共同財政事權轉移支付收入 3030萬元,較上年增加2415萬元,增長392.7%。

18.住房保障共同財政事權轉移支付收入1133萬元,較上年增加927萬元,增長450.0%。

19.糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入0萬元,較上年減少76萬元,下降100%。

20.災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入 1958萬元,較上年增加1958萬元,增長100%.

21.其他共同財政事權轉移支付收入 0萬元,較上年減少241萬元,下降100%。

22.增值稅留抵退稅轉移支付收入1229萬元,上年無此項收入。

23.其他退稅減稅降費轉移支付收入4639萬元,上年無此項收入。

24.補充縣區財力轉移支付收入12628萬元,上年無此項收入。

25.其他一般性轉移支付收入4734萬元,較上年減少5391萬元,下降53.2%。

(三)專項轉移支付收入

2021年度武平縣收到專項轉移支付決算數為42254萬元,較上年增加14299萬元,增長51.2%,具體情況如下:

1. 一般公共服務572萬元,較上年增加50萬元,增長9.6%。

2.國防538萬元,較上年增加250萬元,增長86.8%。

3.公共安全166萬元,較上年減少15萬元,下降8.3%。

4.教育594萬元,較上年增加518萬元,增長681.6%。

5.科學技術222萬元,較上年減少138萬元,下降38.3%。

6.文化旅游體育與傳媒550萬元,較上年增加11萬元,增長2.0%。

7.社會保障和就業741萬元,較上年減少1404萬元,下降65.5%。

8.衛生健康320萬元,較上年減少367萬元,下降53.4%。

9.節能環保7849萬元,較上年增加1076萬元,增長15.9%。

10.城鄉社區6129萬元,較上年增加5112萬元,增長502.7%。

11.農林水15267萬元,較上年增加5090萬元,增長50.0%。

12.交通運輸115萬元,較上年增加40萬元,增長53.3%。

13.資源勘探信息等4119萬元,較上年增加1599萬元,增長63.5%。

14.商業服務業等1801萬元,較上年增加701萬元,增長63.7%。

15.金融240萬元,較上年減少90萬元,下降27.3%。

16.自然資源海洋等1316萬元,較上年增加1186萬元,增長912.3%。

17.住房保障0萬元,較上年減少140萬元,下降100%。

18.糧油物質儲備111萬元,較上年增加63萬元,增長131.3%。

19.災害防治及應急管理1509萬元,較上年增加927萬元,增長159.3%。

20.其他收入95萬元,較上年減少170萬元,下降64.2%。

三、政府債務情況

(一)地方政府債券發行情況

2022年全縣由省級代為發行地方政府債券126234萬元。

按債券性質分:由省級代為發行新增一般債券9824萬元、新增專項債券83883萬元、再融資一般債券32527萬元。

)地方政府債券還本付息情況

2022年全縣地方政府債券還本付息70424萬元。

其中:一般債還本44462萬元,專項債還本2006萬元,地方政府向國際組織借款還本支出31萬元;一般債付息支出11803萬元,專項債付息支出12122萬元。

)地方政府債務限額余額情況

截至2022年底,全縣政府債務余額713717萬元,債務余額嚴格控制在省財政核定的限額793786萬元內。

四、預算績效開展情況

2022年我縣進一步推進預算績效“三全”建設,實現事前績效評估、績效目標、績效監控和績效評價全過程管理,一般公共預算、政府性基金預算及社?;痤A算三本預算全覆蓋。探索重大政策事項評估舉措,把事前績效評估報告作為政策和項目入庫的前置條件,2022年已完成年度新增財政資金規模500萬元以上的33個項目的事前績效評估工作,涉及資金2.28億元。加強績效目標審核,建立健全績效目標與預算同步申報、同步審核、同步批復下達的工作機制,除涉密外,績效目標,隨部門預算公開。2022于預算一體化系統內完成項目績效目標批復項目1825個,涉及金額33億元。委托有績效評價工作經驗及相關資質的第三方機構對預算單位全面開展單位自評及部門自評進行指導,并抽取預算執行進度較慢的10個項目進行財政重點監控,涉及資金0.41億元,及時調整預算并督促整改落實。績效自評結果隨部門決算公開,通過強化績效自評和問題梳理,及時發現和解決資金管理使用中存在的低效無效問題,進一步壓實部門主體責任。強化財政評價和績效結果應用,組織對鄉鎮污水處理設施PPP項目使用性付費、省級科技孵化器二期(信息光電與智能制造產業園)、人才資源開發專項經費(鄉村振興)、農業保險保費補貼4個重點民生政策或重大項目開展財政績效評價,涉及資金3.02億元,績效評價結果作為完善政策、安排預算、改進管理的重要依據,應用于2023年初預算編制。2022年底,我縣通過全省縣級層面全面實施預算績效管理改革任務驗收,縣級層面基本建成全面實施預算績效管理體系。

 

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