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2023年度龍巖市武平縣政府決算相關重要事項說明
時間:2024-09-14 17:48

2023年度龍巖市武平縣政府決算

相關重要事項說明

一、武平縣本級支出決算說明

2023年度武平縣本級一般公共預算支出決算數為343021萬元,比上年增加46823萬元,增長15.81%。具體情況如下(分款級科目表述):

(一)一般公共服務支出34435萬元,較上年減少257萬元,下降0.74%。其中:

1.人大事務745萬元,較上年增加13萬元,增長1.78%。

2. 政協事務728萬元,較上年增加20萬元,增長2.82%。

3. 政府辦公廳(室)及相關機構事務17981萬元,上年增加496萬元,增長2.84%。

4.發展與改革事務1162萬元,上年減少7萬元,減少0.6%。

5.統計信息事務614萬元,上年減少117萬元,減少16.01%。

6.財政事務1743萬元,上年減少235萬元,減少11.88%。

7.審計事務519萬元,上年增加70萬元,增加15.59%。

8.紀檢監察事務2146萬元,上年增加288萬元,增加15.5%。

9.商貿事務1307萬元,上年減少753萬元,減少36.55%。

10.民族事務0萬元,上年減少2萬元,減少100%。

11.港澳臺事務8萬元,上年減少5萬元,減少38.46%。

12.檔案事務221萬元,上年增加52萬元,增加30.77%。

13.民主黨派及工商聯事務135萬元,上年增加11萬元,增加8.87%。

14.群眾團體事務937萬元,上年增加125萬元,增加15.39%。

15.黨委辦公廳(室)及相關機構事務2111萬元,上年增加87萬元,增加4.3%。

16.組織事務521萬元,上年減少54萬元,減少9.39%。

17.宣傳事務430萬元,上年減少832萬元,減少47.04%。

18.統戰事務295萬元,上年增加13萬元,增加4.61%。

19.其他共產黨事務支出(款)799萬元,上年增加19萬元,增加2.44%。

20.市場監督管理事務1988萬元,上年增加69萬元,增加3.6%。

21.其他一般公共服務支出(款)0萬元,上年減少10萬元,減少100%。

(二)國防支出151萬元,較上年減少184萬元,下降54.93%。其中:

1. 國防動員151萬元,上年減少184萬元,減少54.93%。

(三)公共安全支出13604萬元,上年減少8萬元下降0.06%。其中:

1. 武裝警察部隊(款)54萬元,較上年減少5萬元,減少8.47%。

2. 公安11175萬元,較上年減少631萬元,減少5.34%。

3.檢察0萬元,較上年減少80萬元,減少100%。

4.法院20萬元,較上年減少109萬元,減少84.5%。

5.司法1204萬元,較上年增加37萬元,增加3.17%。

6.其他公共安全支出(款)1151萬元,較上年增加780萬元,增加210.24%

(四)教育支出74745萬元,較上年增加5220萬元,增加7.51%。其中:

1.教育管理事務10776萬元,較上年增加9531萬元,增加765.54%。

2.普通教育58379萬元,較上年減少1237萬元,減少2.07%。

3.職業教育2293萬元,較上年減少261萬元,減少10.22%。

4.廣播電視教育164萬元,較上年增加4萬元,增加2.50%。

5.特殊教育625萬元,較上年增加13萬元,增加2.12%。

6.進修及培訓1122萬元,較上年減少172萬元,減少13.26%。

7.教育費附加安排的支出1070萬元,較上年減少41萬元,減少3.69%。

8.其他教育支出(款)316萬元,較上年減少2617萬元,減少89.23%。

(五)科學技術支出1446萬元,較上年減少6361萬元,減少81.84%。其中:

1.科學技術管理事務741萬元,較上年增加741萬元,增加100%。

2.應用研究7萬元,較上年增加3萬元,增加75%

3.技術研究與開發180萬元,較上年減少808萬元,減少81.78%。

4.科學技術普及278萬元,較上年減少104萬元,減少27.23%。

5.其他科學技術支出(款)240萬元,較上年減少1693萬元,減少96.27%。

(六)文化旅游體育與傳媒支出6601萬元,較上年增加256萬元,增加4.03%。其中:

1.文化和旅游4215萬元,較上年增加307萬元,增加7.86%

2.文物671萬元,較上年減少105萬元,減少13.53%。

3.體育157萬元,較上年減少246萬元,減少61.04%。

4.廣播電視880萬元,較上年增加225萬元,增加34.35%。

5.其他文化旅游體育與傳媒支出(款)678萬元,較上年增加75萬元,增加12.44%。

(七)社會保障和就業支出52090萬元,較上年增加4857萬元,增加10.28%。其中:

1.人力資源和社會保障管理事務1192萬元,較上年減少473萬元,減少27.41%。

2.民政管理事務1425萬元,較上年減少23萬元,減少1.59%。

3.行政事業單位養老支出17320萬元,較上年增加1291萬元,增加8.05%。

4.就業補助1537萬元,較上年增加155萬元,增加11.22%。

5.撫恤3568萬元,較上年增加1071萬元,增加45.89%。

6.退役安置516萬元,較上年增加346萬元,增加203.53%。

7.社會福利1881萬元,較上年增加1003萬元,增加114.24%。

8.殘疾人事業1960萬元,較上年減少173萬元,減少8.11%。

9.紅十字事業63萬元,較上年增加6萬元,增加10.53%。

10. 最低生活保障0萬元,較上年減少1433萬元,減少100%。

11.臨時救助0萬元,較上年減少19萬元,減少100%。

12.特困人員救助供養0萬元,較上年減少555萬元,減少100%。

13.財政對基本養老保險基金的補助14007萬元,較上年增加881萬元,增加6.71%。

14.退役軍人管理事務250萬元,較上年增加1萬元,增加0.4%。

15.財政代繳社會保險費支出123萬元,較上年減少2萬元,減少1.60%。

16.其他社會保障和就業支出(款)8248萬元,較上年增加2781萬元,增加50.87%。

(八)衛生健康支出24071萬元,較上年增加9495萬元,增加65.14%。其中:

1.衛生健康管理事務866萬元,較上年增加140萬元,增加19.28%。

2.公立醫院2486萬元,較上年增加437萬元,增加21.33%。

3.基層醫療衛生機構5251萬元,較上年增加529萬元,增加11.2%。

4.公共衛生11398萬元,較上年增加6761萬元,增加145.81%。

5.中醫藥287萬元,較上年增加272萬元,增加1813.33%。

6.計劃生育事務2223萬元,較上年增加983萬元,增加79.27%。

7.醫療救助7萬元,較上年增加7萬元,增加100%。

8.優撫對象醫療90萬元,較上年增加62萬元,增加221.43%。

9. 醫療保障管理事務107萬元,較上年增加72萬元,增加205.71%。

10.其他衛生健康支出(款)1356萬元,較上年增加232萬元,增加20.64%。

(九)節能環保支出14228萬元,較上年增加4616萬元,增加48.02%。其中:

1.環境保護管理事務99萬元,較上年減少24萬元,減少19.51%。

2.污染防治11464萬元,較上年增加3588萬元,增加45.66%。

3.自然生態保護1179萬元,較上年增加509萬元,增加75.97%。

4.天然林保護555萬元,較上年增加555萬元,增加100%。

5.能源節約利用(款)247萬元,較上年增加163萬元,增加194.05%。

6.能源管理事務26萬元,較上年增加26萬元,增加100%。

7.其他節能環保支出(款)658萬元,較上年減少201萬元,減少23.40%。

(十)城鄉社區支出12482萬元,較上年增加2335萬元,增加23.01%。其中:

1.城鄉社區管理事務2866萬元,較上年增加306萬元,增加11.95%。

2.城鄉社區規劃與管理(款)676萬元,較上年增加76萬元,增加12.67%。

3.城鄉社區公共設施2810萬元,較上年增加2448萬元,增加676.24%。

4.城鄉社區環境衛生(款)877萬元,較上年減少318萬元,減少26.61%。

5.建設市場管理與監督(款)184萬元,較上年增加20萬元,增加12.20%。

6.其他城鄉社區支出(款)5069萬元,較上年減少197萬元,減少3.74%。

(十一)農林水支出66563萬元,較上年增加17232萬元,增加34.93%。其中:

1.農業農村15297萬元,較上年增加404萬元,增加2.71%。

2.林業和草原18359萬元,較上年增加11051萬元,增加151.22%。

3.水利13537萬元,較上年增加3770萬元,增加38.60%。

4.鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興12016萬元,較上年增加247萬元,增加2.10%。

5.農村綜合改革7204萬元,較上年增加1899萬元,增加35.80%。

6.普惠金融發展支出57萬元,較上年減少99萬元,減少63.46%。

7.其他農林水支出(款)93萬元,較上年減少40萬元,減少30.08%。

(十二)交通運輸支出11955萬元,較上年增加4257萬元,增加55.30%。其中:

1.公路水路運輸2675萬元,較上年減少1464萬元,減少35.37%。

2.鐵路運輸109萬元,較上年增加3萬元,增加2.83%。

3.民用航空運輸255萬元,較上年增加18萬元,增加7.59%。

4.車輛購置稅支出2323萬元,較上年減少497萬元,減少17.62%。

5.其他交通運輸支出(款)6593萬元,較上年增加6197萬元,增加1564.90%。

(十三)資源勘探工業信息等支出3539萬元,較上年增加588萬元,增加19.93%。其中:

1.工業和信息產業監管1388萬元,較上年增加1388萬元,增加100%。

2.支持中小企業發展和管理支出1295萬元,較上年減少668萬元,減少34.03%。

3.其他資源勘探工業信息等支出(款)855萬元,較上年減少133萬元,減少13.46%。

(十四)商業服務業等支出2209萬元,較上年增加495萬元,增加28.88%。其中:

1.商業流通事務1709萬元,較上年增加1228萬元,增加255.30%。

2.涉外發展服務支出53萬元,較上年減少640萬元,減少92.35%。

3.其他商業服務業等支出(款)447萬元,較上年減少93萬元,減少17.22%。

(十五)金融支出208萬元,較上年減少234萬元,減少52.94%。其中:

1.金融發展支出208萬元,較上年減少124萬元,減少37.35%。

2.其他金融支出(款)0萬元,較上年減少110萬元,減少100%。

(十六)自然資源海洋氣象等支出6655萬元,較上年增加3780萬元,增加131.48%。其中:

1.自然資源事務6584萬元,較上年增加3775萬元,增加134.39%。

2.氣象事務71萬元,較上年增加5萬元,增加7.58%。

(十七)住房保障支出1204萬元,較上年增加609萬元,增加102.35%。其中:

1.保障性安居工程支出1204萬元,較上年增加621萬元,增加106.52%。

2.城鄉社區住宅0萬元,較上年減少12萬元,減少100%。

(十八)糧油物資儲備支出541萬元,較上年增加452萬元,增加507.87%。其中:

1.糧油物資事務541萬元,較上年增加452萬元,增加507.87%。

(十九)災害防治及應急管理支出4270萬元,較上年減少266萬元,減少5.86%。其中:

1.應急管理事務1091萬元,較上年增加270萬元,增加32.89%。

2.消防救援事務857萬元,較上年增加9萬元,增加1.06%。

3.地震事務11萬元,較上年增加11萬元,增加100%。

4.自然災害防治1291萬元,較上年增加976萬元,增加309.84%。

5.自然災害救災及恢復重建支出355萬元,較上年減少2002萬元,減少84.94%。

6.其他災害防治及應急管理支出(款)548萬元,較上年增加470萬元,增加602.56%。

(二十)其他支出(類)468萬元,較上年增加236萬元,增加101.72%。其中:

1. 其他支出(款)468萬元,較上年增加236萬元,增加101.72%。

(二十一)債務付息支出11507萬元,較上年減少296萬元,減少2.51%。其中:

1. 地方政府一般債務付息支出11507萬元,較上年減少296萬元,減少2.51%。

(二十二)債務發行費用支出49萬元,較上年增加1萬元,增加2.08%。其中:

1.地方政府一般債務發行費用支出49萬元,較上年增加1萬元,增加2.08%。

二、財政轉移支付安排情況

2023年度武平縣對下稅收返還和轉移支付決算數為29065萬元,較上年增加876萬元,增長3%。具體情況如下:

(一)稅收返還

2023年武平對下稅收返還決算為0萬元,與上年持平,

(二)一般性轉移支付

2023年度武平縣對下一般轉移支付決算數為29065萬元,較上年增加876萬元,增長3%。主要是結算補助支付29065萬元,較上年增加876萬元,增長3%。

(三)專項轉移支付

2023年武平縣對下稅收返還決算為0萬元,與上年持平。

三、舉借政府債務情況

(一)政府債務規模情況

2023年,省財政核定我縣政府債務限額82.66億元,其中,一般債務限額37.46億元,專項債務限額45.2億元。截至2023年末,全縣政府債務余額78.51億元,其中:一般債務余額34.3億元、專項債務余額44.21億元,嚴格控制在核定的限額之內。

本級政府債務限額82.66億元,其中,一般債務限額37.46億元,專項債務限額45.2億元。截至2023年末,政府債務余額78.51億元,其中:一般債務余額34.3億元、專項債務余額44.21億元,嚴格控制在核定的限額之內。

(二)政府債務期限結構情況

全縣2023年末政府債務余額中,2024年到期7.15億元,占9.11%;2025年到期3.34億元,占4.25%;2026年到期5.34億元,占6.8%;2027年到期3.56億元,占4.53%;2028年及以后年度到期59.12億元,占75.31%。

本級2023年末政府債務余額中,2024年到期7.15億元,占9.11%;2025年到期3.34億元,占4.25%;2026年到期5.34億元,占6.8%;2027年到期3.56億元,占4.53%;2028年及以后年度到期59.12億元,占75.31%。

(三)政府債券發行使用情況

2023年,全縣由省級代為發行地方政府債券16.66億元。其中:新增政府債券8.1億元,用于武平縣新型顯示產業園項目等;再融資債券8.56億元,用于償還到期地方政府債券本金。

本級舉借新增地方政府債券8.1億元,用于武平縣新型顯示產業園項目等。本級舉借再融資債券8.56億元,用于償還到期地方政府債券本金。

(四)政府債務還本付息情況

2023年,全市縣償還政府債券本息12.13億元,其中:本金9.52億元、利息2.61億元。

本級償還政府債券本息12.13億元,其中:本金9.52億元、利息2.61億元。

四、預算績效開展情況

2023年度,武平縣嚴格貫徹落實《中共福建省委福建省人民政府印發<關于全面實施預算績效管理的實施意見>的通知》,做好全過程預算績效管理工作。一是加強事前績效審查,組織72個項目開展事前績效評估,經審核,48個項目予以立項;48個項目按規定設置績效目標,并隨同部門預算同步批復。二是組織142個項目開展事中績效監控。三是組織653個部門開展績效自評;武平縣財政部門對3個重點支出項目進行了財政重點評價,涉及財政資金15275萬元,經評價,等級“優”的有3項,“良”的有1項。

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