相關重要事項說明
一、武平縣本級支出決算說明
2024年度武平縣本級一般公共預算支出決算數為355888萬元,比上年增加12867萬元,增長3.75%。具體情況如下(分款級科目表述):
(一)一般公共服務支出42412萬元,較上年增加7977萬元,增加23.17%。其中:
1.人大事務1154萬元,較上年增加409萬元,增長54.9%。
2. 政協事務758萬元,較上年增加30萬元,增長4.12%。
3. 政府辦公廳(室)及相關機構事務21677萬元,較上年增加3906萬元,增長21.98%。
4.發展與改革事務1590萬元,較上年增長428萬元,增加36.83%。
5.統計信息事務745萬元,較上年增加131萬元,增加21.34%。
6.財政事務2071萬元,較上年增加328萬元,增加18.82%。
7. 稅收事務1504萬元,較上年增加1502萬元,增加75100%。
8.審計事務539萬元,較上年增加20萬元,增加3.85%。
9.紀檢監察事務2753萬元,較上年增加607萬元,增加28.29%。
10.商貿事務1360萬元,較上年增加53萬元,增加4.06%。
11.知識產權事務5萬元,較上年減少38萬元,減少88.37%。
12.港澳臺事務68萬元,較上年增加60萬元,增加750%。
13.檔案事務204萬元,較上年減少17萬元,減少7.69%。
14.民主黨派及工商聯事務133萬元,較上年減少2萬元,減少1.48%。
15.群眾團體事務960萬元,較上年增加23萬元,增加2.45%。
16.黨委辦公廳(室)及相關機構事務1752萬元,較上年減少359萬元,減少17.01%。
17.組織事務660萬元,較上年增加139萬元,增加26.68%。
18.宣傳事務700萬元,較上年增加270萬元,增加62.79%。
19.統戰事務305萬元,較上年增加10萬元,增加3.39%。
20.其他共產黨事務支出(款)907萬元,較上年增加108萬元,增加13.52%。
21.市場監督管理事務2329萬元,較上年增加131萬元,增加5.96%。
22.社會工作事務86萬元,2024年新增科目,上年無數據。
23.信訪事務152萬元,2024年新增科目,上年無數據。
(二)國防支出103萬元,較上年減少48萬元,下降31.79%。其中:
1. 國防動員103萬元,較上年減少48萬元,減少31.79%。
(三)公共安全支出17043萬元,較上年增加3439萬元,增加25.28%。其中:
1. 武裝警察部隊(款)48萬元,較上年減少6萬元,減少11.11%。
2. 公安13697萬元,較上年增加2522萬元,增加22.57%。
3.檢察185萬元,較上年增加185萬元,增加100%。
4.法院348萬元,較上年增加328萬元,增加1640%。
5.司法1181萬元,較上年減少23萬元,減少1.91%。
6.其他公共安全支出(款)1584萬元,較上年增加433萬元,增加37.62%
(四)教育支出75790萬元,較上年增加1045萬元,增加1.40%。其中:
1.教育管理事務6063萬元,較上年減少4713萬元,減少43.74%。
2.普通教育63360萬元,較上年增加4981萬元,增加8.53%。
3.職業教育2527萬元,較上年增加234萬元,增加10.20%。
4.廣播電視教育166萬元,較上年增加2萬元,增加1.22%。
5.特殊教育712萬元,較上年增加87萬元,增加13.92%。
6.進修及培訓1078萬元,較上年減少44萬元,減少3.92%。
7.教育費附加安排的支出941萬元,較上年減少129萬元,減少12.06%。
8.其他教育支出(款)943萬元,較上年增加627萬元,增加198.42%。
(五)科學技術支出1859萬元,較上年增加413萬元,增加28.56%。其中:
1.科學技術管理事務746萬元,較上年增加5萬元,增加0.67%。
2.技術研究與開發72萬元,較上年減少108萬元,減少60%。
3.科技條件與服務50萬元,較上年增加50萬元,增加100%。
4.社會科學1萬元,較上年增加1萬元,增加100%。
5.科學技術普及281萬元,較上年增加3萬元,增加1.08%。
6.其他科學技術支出(款)709萬元,較上年增加469萬元,增加195.42%。
(六)文化旅游體育與傳媒支出4278萬元,較上年減少2323萬元,減少35.19%。其中:
1.文化和旅游2328萬元,較上年減少1887萬元,減少44.77%
2.文物326萬元,較上年減少345萬元,減少51.42%。
3.體育152萬元,較上年減少5萬元,減少3.18%。
4.新聞出版電影20萬元,2024年新增科目,上年無數據。
5.廣播電視973萬元,較上年增加93萬元,增加10.57%。
6.其他文化旅游體育與傳媒支出(款)479萬元,較上年減少199萬元,減少29.35%。
(七)社會保障和就業支出50066萬元,較上年減少2024萬元,減少3.89%。其中:
1.人力資源和社會保障管理事務1254萬元,較上年增加62萬元,增加5.20%。
2.民政管理事務1295萬元,較上年減少130萬元,減少9.12%。
3.行政事業單位養老支出13264萬元,較上年減少4056萬元,減少23.42%。
4.就業補助1351萬元,較上年減少186萬元,減少12.10%。
5.撫恤3451萬元,較上年減少117萬元,減少3.28%。
6.退役安置768萬元,較上年增加252萬元,增加48.84%。
7.社會福利1751萬元,較上年減少130萬元,減少6.91%。
8.殘疾人事業2197萬元,較上年增加237萬元,增加12.09%。
9.紅十字事業55萬元,較上年減少8萬元,減少12.7%。
10. 最低生活保障3474萬元,較上年增加3474萬元,增加100%。
11.臨時救助287萬元,較上年增加284萬元,增加100%。
12.特困人員救助供養930萬元,較上年增加930萬元,增加100%。
13.財政對基本養老保險基金的補助15671萬元,較上年增加1664萬元,增加11.88%。
14.退役軍人管理事務301萬元,較上年增加51萬元,增加20.4%。
15.財政代繳社會保險費支出112萬元,較上年減少11萬元,減少8.94%。
16.其他社會保障和就業支出(款)3905萬元,較上年減少4343萬元,減少52.66%。
(八)衛生健康支出16144萬元,較上年減少7927萬元,減少32.93%。其中:
1.衛生健康管理事務761萬元,較上年減少105萬元,減少12.12%。
2.公立醫院2230萬元,較上年減少256萬元,減少10.3%。
3.基層醫療衛生機構5105萬元,較上年減少146萬元,減少2.78%。
4.公共衛生4622萬元,較上年減少6776萬元,減少59.45%。
5.計劃生育事務2364萬元,較上年增加141萬元,增加6.34%。
6.優撫對象醫療36萬元,較上年減少54萬元,減少60%。
7. 醫療保障管理事務33萬元,較上年減少74萬元,減少69.16%。
8.中醫藥事務94萬元,較上年減少193萬元,減少67.25%
9.其他衛生健康支出(款)899萬元,較上年減少457萬元,減少33.7%。
(九)節能環保支出10863萬元,較上年減少3365萬元,減少23.65%。其中:
1.環境保護管理事務73萬元,較上年減少26萬元,減少26.26%。
2.污染防治6088萬元,較上年減少5376萬元,減少46.89%。
3.自然生態保護853萬元,較上年減少326萬元,減少27.65%。
4.森林保護修復1035萬元,2024年修改科目名稱“天然林保護”為“森林保護修復”,較上年增加480萬元,增加86.49%。
5.能源節約利用(款)294萬元,較上年增加47萬元,增加19.03%。
6.其他節能環保支出(款)2520萬元,較上年增加1862萬元,增加282.98%。
(十)城鄉社區支出13856萬元,較上年增加1374萬元,增加11.01%。其中:
1.城鄉社區管理事務4586萬元,較上年增加1720萬元,增加60.01%。
2.城鄉社區規劃與管理(款)738萬元,較上年增加62萬元,增加9.17%。
3.城鄉社區公共設施4459萬元,較上年增加1649萬元,增加58.68%。
4.城鄉社區環境衛生(款)1643萬元,較上年增加766萬元,增加87.34%。
5.建設市場管理與監督(款)177萬元,較上年減少7萬元,減少3.80%。
6.其他城鄉社區支出(款)2253萬元,較上年減少2816萬元,減少55.55%。
(十一)農林水支出80431萬元,較上年增加13868萬元,增加20.83%。其中:
1.農業農村20165萬元,較上年增加4868萬元,增加31.82%。
2.林業和草原6272萬元,較上年減少12087萬元,減少65.84%。
3.水利31598萬元,較上年增加18061萬元,增加133.42%。
4.鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興10433萬元,較上年減少1583萬元,減少13.17%。
5.農村綜合改革11760萬元,較上年增加4556萬元,增加63.24%。
6.普惠金融發展支出7萬元,較上年減少50萬元,減少87.72%。
7.其他農林水支出(款)196萬元,較上年增加103萬元,增加110.75%。
(十二)交通運輸支出10037萬元,較上年減少1918萬元,減少16.04%。其中:
1.公路水路運輸7337萬元,較上年增加2339萬元,增加46.8%。
2.鐵路運輸241萬元,較上年增加132萬元,增加121.1%。
3.其他交通運輸支出(款)2459萬元,較上年減少4134萬元,減少62.7%。
(十三)資源勘探工業信息等支出4093萬元,較上年增加554萬元,增加15.65%。其中:
1.工業和信息產業監管0萬元,較上年減少1388萬元,減少100%。
2.支持中小企業發展和管理支出3388萬元,較上年增加2098萬元,增加161.62%。
3.其他資源勘探工業信息等支出(款)705萬元,較上年減少150萬元,減少17.54%。
(十四)商業服務業等支出1287萬元,較上年減少922萬元,減少41.74%。其中:
1.商業流通事務1069萬元,較上年減少640萬元,減少37.45%。
2.涉外發展服務支出152萬元,較上年增加99萬元,增加187.69%。
3.其他商業服務業等支出(款)66萬元,較上年減少381萬元,減少85.23%。
(十五)金融支出764萬元,較上年增加556萬元,增加267.31%。其中:
1.金融發展支出234萬元,較上年增加26萬元,增加12.5%。
2.其他金融支出(款)530萬元,較上年增加530萬元,增加100%。
(十六)自然資源海洋氣象等支出3648萬元,較上年減少3007萬元,減少45.18%。其中:
1.自然資源事務3553萬元,較上年減少3031萬元,減少46.04%。
2.氣象事務70萬元,較上年減少1萬元,減少1.41%。
3.其他自然資源海洋氣象等支出(款)25萬元,較上年增加25萬元,增加100%。
(十七)住房保障支出667萬元,較上年減少537萬元,減少44.60%。其中:
1.保障性安居工程支出376萬元,較上年減少837萬元,減少69.52%。
2.城鄉社區住宅300萬元,較上年增加300萬元,增加100%。
(十八)糧油物資儲備支出613萬元,較上年增加72萬元,增加13.31%。其中:
1.糧油物資事務613萬元,較上年增加72萬元,增加13 .31 %。
(十九)災害防治及應急管理支出 9333萬元,較上年增加5063萬元,增加118.57%。其中:
1.應急管理事務1080萬元,較上年減少11萬元,減少1.01%。
2.消防救援事務908萬元,較上年增加51萬元,增加5.95%。
3.地震事務0萬元,較上年減少11萬元,減少100%。
4. 礦山安全121萬元,較上年增加4萬元,增加3.42%。
5.自然災害防治2115萬元,較上年增加824萬元,增加63.83%。
5.自然災害救災及恢復重建支出5033萬元,較上年增加4678萬元,增加1317.75%。
6.其他災害防治及應急管理支出(款)76萬元,較上年減少472萬元,減少86.13%。
(二十)其他支出(類)974萬元,較上年增加506萬元,增加108.12%。其中:
1. 其他支出(款)974萬元,較上年增加506萬元,增加108.12%。
(二十一)債務付息支出11576萬元,較上年增加69萬元,增加0.60%。其中:
1. 地方政府一般債務付息支出11576萬元,較上年增加69萬元,增加0.60%。
(二十二)債務發行費用支出51萬元,較上年增加2萬元,增加4.08%。其中:
1.地方政府一般債務發行費用支出51萬元,較上年增加2萬元,增加4.08%。
二、財政轉移支付安排情況
2024年度武平縣對下稅收返還和轉移支付決算數為53104萬元,較上年增加24039萬元,增長83%。具體情況如下:
(一)稅收返還性
2024年武平縣對下稅收返還決算為0萬元,與上年持平,
(二)一般性轉移支付
2024年度武平縣對下一般轉移支付決算數是結算補助支付53104萬元,較上年增加24039萬元,增長83%。主要是增發國債水利領域2023年補助資金10670萬元、2023年國債重點自然災害綜合防治體系建設工程補助資金473萬元、武平縣“6.16”暴雨自然災害救災資金3647萬元、農村環境綜合整治專項資金211萬元、2023年城鄉人居環境建設專項資金189萬元、2023年農村綜合性改革試點試驗資金346萬元、2024年省級儲備訂單糧食直接補貼129萬元、2024年耕地保護專項資金308萬元、2024年車輛購置稅用于農村公路建設項目以獎代補資金1038萬元、鄉村振興補助資金815萬元、2023年農村綜合性改革試點試驗資金4534萬元、財政支農資金117萬元、提前下達2024年農村綜合改革相關試點示范資金1979萬元。
(三)專項轉移支付
2024年武平縣對下稅收返還決算為0萬元,與上年持平。
三、舉借政府債務情況
(一)政府債務規模情況
2024年,省財政核定我縣政府債務限額90.91億元,其中,一般債務限額38.23億元,專項債務限額52.68億元。截至2024年末,全縣政府債務余額87.76億元,其中:一般債務余額36.01億元、專項債務余額51.75億元,嚴格控制在核定的限額之內。
本級政府債務限額90.91億元,其中,一般債務限額38.23億元,專項債務限額52.68億元。截至2024年末,政府債務余額87.76億元,其中:一般債務余額36.01億元、專項債務余額51.75億元,嚴格控制在核定的限額之內。
(二)政府債務期限結構情況
全縣2024年末政府債務余額中,2025年到期3.34億元,占3.81%;2026年到期5.34億元,占6.09%;2027年到期6.41億元,占7.3%;2028年到期7.55億元,占8.6%;2029年及以后年度到期65.12億元,占74.2%。
本級2024年末政府債務余額中,2025年到期3.34億元,占3.81%;2026年到期5.34億元,占6.09%;2027年到期6.41億元,占7.3%;2028年到期7.55億元,占8.6%;2029年及以后年度到期65.12億元,占74.2%。
(三)政府債券發行使用情況
2024年,全縣由省級代為發行地方政府債券16.43億元。其中:新增政府債券5.09億元,用于武平縣新型顯示產業園項目等;再融資債券11.34億元,用于償還到期地方政府債券本金、存量隱性債務、存量政府性投資項目。
本級舉借新增地方政府債券5.09億元,用于武平縣新型顯示產業園項目等。本級舉借再融資債券11.34億元,用于償還到期地方政府債券本金、存量隱性債務、存量政府性投資項目。
(四)政府債務還本付息情況
2024年,全縣償還政府債券本息9.83億元,其中:本金7.17億元、利息2.66億元。
本級償還政府債券本息9.83億元,其中:本金7.17億元、利息2.66億元。
四、預算績效開展情況
2024年度,武平縣嚴格貫徹落實《中共福建省委福建省人民政府印發<關于全面實施預算績效管理的實施意見>的通知》,做好全過程預算績效管理工作。一是加強事前績效審查,組織334個項目開展事前績效評估,經審核,66個項目予以立項;66個項目按規定設置績效目標,并隨同部門預算同步批復。二是組織774個項目開展事中績效監控。三是組織76個部門開展績效自評;武平縣財政部門對3個重點支出項目進行了財政重點評價,涉及財政資金29896萬元,經評價,等級“優”的有2項,“良”的有1項。


閩公安網備:35082402000101

